Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010248
wT.oQL.ojm/wfrf-N2
RAIMUNDO XIMENES FILHO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ENDERECADO NA AVENIDA PREFEITO FRANCISCO BERNARDONE TELE PINTO, NO00-BAIRRO: CENTRO-COREAU/CE - CEP:62.16 [...]
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1.400,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03020008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR MEDIA ALTA COMPLEXIDA [...]
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5.562,96 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 09020005
07.488.400/0001-37
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
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13.851,67 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS, NAS LOCALIDADES. [...]
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108,39 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010185
22.240.853/0001-33
JN SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL COM INCINERACAO [...]
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8.424,90 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010184
22.240.853/0001-33
JN SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL COM INCINERACA [...]
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7.097,34 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010361
07.488.400/0001-37
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE E [...]
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128.126,57 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05030001
1F.qDb.d32/v/t9-KL
FRANCISCA FLAVIANE LUSTOSA RAMOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOS AO CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA PACIENTE ESTHER DE FATIMA LUSTOSA RIBEIRO, [...]
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200,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010358
oC.Ct7.hf4/fxQD-KE
GIANLUCCA DAS CHAGAS LEONCIO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 16010021
43.728.196/0001-48
M.B MOVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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5.760,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05020018
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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45.344,73 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05020017
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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15.131,52 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05020016
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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24.000,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02030011
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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763,88 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 13020005
15.340.288/0001-10
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR SIMPLES, RECREATIVO, LITERARIO E KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOL [...]
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34.900,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 11020002
15.340.288/0001-10
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR SIMPLES, RECREATIVO, LITERARIO E KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CRECHES P [...]
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385.400,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 11020001
15.340.288/0001-10
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR SIMPLES, RECREATIVO, LITERARIO E KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOL [...]
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164.500,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 10020009
15.340.288/0001-10
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR SIMPLES, RECREATIVO, LITERARIO E KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CRECHES P [...]
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38.390,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 19020028
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
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12.502,15 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 16010019
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO [...]
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9.250,80 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010210
9k.VlY.fup/+yQy-q8
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTISTA NA EMISSAO DE CRLV, CRV, EMPLACAMENTOS, ISENCAO DE IPVA, VISTORIA VEICULARES, P [...]
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320,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010206
9k.VlY.fup/+yQy-q8
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTISTA NA EMISSAO DE CRLV, CRV, EMPLACAMENTOS, ISENCAO DE IPVA, VISTORIA VEICULARES, P [...]
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|
560,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010209
9k.VlY.fup/+yQy-q8
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTISTA NA EMISSAO DE CRLV, CRV, EMPLACAMENTOS, ISENCAO DE IPVA, VISTORIA VEICULARES, P [...]
|
|
560,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010208
9k.VlY.fup/+yQy-q8
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTISTA NA EMISSAO DE CRLV, CRV, EMPLACAMENTOS, ISENCAO DE IPVA, VISTORIA VEICULARES, P [...]
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|
540,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøSBA5G77,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JU [...]
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104,13 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTHU0C97,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JU [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030012
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøSBV8I37,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030011
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøSAP0B57,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030010
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIM3C07,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030009
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTHU3J27,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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351,91 |
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