Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020013
36.359.971/0001-70
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, [...]
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3.660,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020011
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
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5.840,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020018
36.359.971/0001-70
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, C [...]
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710,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020020
36.359.971/0001-70
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTAL [...]
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490,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010121
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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2.250,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010120
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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2.250,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010119
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
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2.250,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010118
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E C [...]
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2.250,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010141
37.535.259/0001-47
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, VISANDO ATENDER AO [...]
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1.189,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030015
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.198,44 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 20020108
07.598.618/0001-44
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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6.628,62 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 20020105
07.598.618/0001-44
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUN [...]
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6.669,60 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010245
G9.XKg.2bZ/4hXU-Re
ESTHER BARATA MACHADO BARROS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010202
w5.o87.xFe/DIPl-8q
ERISLAN RODRIGUES DOS SANTOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, MANTIDO PELA SECRE [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010201
7M.fmO.ZbF/q9dm-CN
LIDUINA LARA XIMENES LIMA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, MANTIDO PELA SECRETA [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010200
0r.vZy.bMq/Yz6T-71
LUCAS WERKTOHN SANTOS BARROSO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, MANTIDO PELA SECRETA [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010197
f5.TfG.8Cz/VaGz-yL
PAULA ANDREA TRAVECEDO RAMOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, MANTIDO PELA SECRETA [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010196
kU.GD0.h+u/F4cf-Za
PAULO VICTOR DE ALMEIDA MIGUEL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
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1.100,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 20020028
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7O REGIAO - CEARA,RELATIVO A [...]
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1.403,26 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020061
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO P [...]
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123.116,32 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020005
54.767.320/0001-09
EXITUS LOCACOES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA MARIA ZILMAR MENEZES ALBUQUERQUE,CONFORME CONTRATO NO [...]
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64.824,67 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02030028
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. FRANCISCO JAIZE FONTENELE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUT [...]
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60,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02030027
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
BENEDITO IOLANDO DE SOUSA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. BENEDITO IOLANDO DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE A [...]
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60,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02030026
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ISMAEL PINTO DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. ISMAEL PINTO DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A U [...]
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60,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 06030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIDORA JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO FORUM CECOM COM AS ARTICULADORAS REGION [...]
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180,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 26020009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GABRIELA CARVALHO BOTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIDORA GABRIELA CARVALHO BOTO, PARA PARTICIPAR DE UMA IMERSAO NO PROJETO ENTRE LINHAS . O EV [...]
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180,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020010
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBA-0140 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA D [...]
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4.786,40 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020009
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA PND-4405 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
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4.799,07 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020008
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA POC-4E32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
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10.948,75 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020018
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA SBU-1E60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
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2.505,47 |
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