| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
20010012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO GABENETE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO GABENETE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM DECORRENCIA DA DISPENSA DE LICITACAO NO 22060801/160 [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANASPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANASPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA QUE TEM POR OBJETIVO A AMPLIACAO DO PREDIO DA AREA DE CONVIVENCIA E ADMINISTRACA [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA QUE TEM POR OBJETIVO A AMPLIACAO DO PREDIO DA AREA DE CONVIVENCIA E ADMINISTRACA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
5.735,90 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.735,90 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
5.735,90 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SEC [...]
|
EMPENHADO |
8.534,12 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.748,20 |
|
| 20/01/2026 |
20010003
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
9.746,71 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.782,42 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER DUAS DIARIAS A SENHORA JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026 PAR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER DUAS DIARIAS A SENHORA JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026 PAR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/01/2026 |
12010014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
151.919,92 |
|
| 20/01/2026 |
02010357
KARIS COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010332
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES, CONSTANDO DE IMPLANTACAO, IMPORTACAO DE DADOS E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA UTIL [...]
|
LIQUIDADO |
2.660,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010330
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010329
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA A LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE COREAU- [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010328
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010325
LISANDRO S. LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, SENDO E-SIC E LAI, COM TODAS AS DIVULGACOES DE RELATORIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010324
LISANDRO S. LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010320
A & G GOVTECH LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010316
A & G GOVTECH LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO AO PODER LEGISLA [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010310
UBIRATAN PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010310
UBIRATAN PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010308
CONTAGEST - CONTABILIDADE E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010308
CONTAGEST - CONTABILIDADE E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA REPRODUCAO E CATALOGACAO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010307
E-LEG SYSTEM LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010307
E-LEG SYSTEM LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010306
YZALLON M. LOPES - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010306
YZALLON M. LOPES - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALI [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010255
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
32.759,58 |
|
| 20/01/2026 |
02010255
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANGELA MARIA CARNEIRO MACHADO, CPF NO 657945673-68, CEDIDA AO MUNICIPIO DE COREAU-CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
32.759,58 |
|
| 20/01/2026 |
02010213
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE.
|
LIQUIDADO |
152,71 |
|
| 20/01/2026 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE.
|
LIQUIDADO |
531,54 |
|
| 20/01/2026 |
02010205
FOPAG - PENSIONISTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
5.215,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010205
FOPAG - PENSIONISTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DE ESPOSAS(VIUVAS) DE EX VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE - JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
5.215,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010204
FOPAG - GABINETE DA PRESIDENCIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
58.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010204
FOPAG - GABINETE DA PRESIDENCIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (GABINETE DA PRESIDENCIA) DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE - JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
58.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010203
FOPAG - ASSESSORES LEGISLATIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
83.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010203
FOPAG - ASSESSORES LEGISLATIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ASSESSORES LEGISLATIVOS) DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE - JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
83.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010199
FOPAG - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
93.870,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010199
FOPAG - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SUBSIDIOS) DE VEREADORES MUNICIPAIS DE COREAU/CE - JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
93.870,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010006
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010005
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010004
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010003
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|