lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Coreaú

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 11095 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/10/2020 01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 9,20
29/10/2020 01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 9,20
29/10/2020 01100042
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE OU [...]
LIQUIDADO 2.400,00
29/10/2020 01100041
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO [...]
LIQUIDADO 1.100,00
29/10/2020 01100031
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLI [...]
LIQUIDADO 7.900,00
29/10/2020 01100030
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
LIQUIDADO 7.700,00
29/10/2020 01100028
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO [...]
LIQUIDADO 89.034,70
28/10/2020 28100007
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.2 [...]
EMPENHADO 4.740,81
28/10/2020 28100006
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CON [...]
EMPENHADO 12.843,51
28/10/2020 28100005
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.2 [...]
EMPENHADO 12.652,91
28/10/2020 28100004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRAT [...]
EMPENHADO 14.307,46
28/10/2020 28100003
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRAT [...]
EMPENHADO 12.765,35
28/10/2020 28100002
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.20,02 [...]
EMPENHADO 20.566,60
28/10/2020 28100001
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRAT [...]
EMPENHADO 11.992,23
28/10/2020 08100010
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BASICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
PAGO 90.512,79
28/10/2020 08100010
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BASICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 90.512,79
28/10/2020 02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
PAGO 20,90
28/10/2020 02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
LIQUIDADO 20,90
27/10/2020 27100005
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017, CONFORME ADITIVO, QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE [...]
EMPENHADO 90.000,00
27/10/2020 27100004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 020.10,2 [...]
EMPENHADO 7.575,98
27/10/2020 27100003
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAE [...]
PAGO 10.328,47
27/10/2020 27100003
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAE [...]
LIQUIDADO 10.328,47
27/10/2020 27100003
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAE [...]
EMPENHADO 10.328,47
27/10/2020 27100002
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECI [...]
PAGO 14.624,40
27/10/2020 27100002
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECI [...]
LIQUIDADO 14.624,40
27/10/2020 27100002
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECI [...]
EMPENHADO 14.624,40
27/10/2020 27100001
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
PAGO 3.594,29
27/10/2020 27100001
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
LIQUIDADO 3.594,29
27/10/2020 27100001
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
EMPENHADO 3.594,29
27/10/2020 07100011
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES [...]
LIQUIDADO 14.390,22
27/10/2020 07100010
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DEST [...]
LIQUIDADO 4.113,78
27/10/2020 07100009
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE [...]
LIQUIDADO 832,18
27/10/2020 07100007
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DEST [...]
LIQUIDADO 2.350,74
27/10/2020 07100002
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE [...]
LIQUIDADO 2.859,94
27/10/2020 03020177
A AMARO F DA SILVA - ME
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS [...]
LIQUIDADO 900,00
27/10/2020 03020168
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E CRAS NO DISTRITO ARAQUEM PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 19,18
27/10/2020 01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084 - COMP 10/2020.
PAGO 10,00
27/10/2020 01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
LIQUIDADO 10,00
26/10/2020 26100004
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NUU - 3880 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
LIQUIDADO 12.353,25
26/10/2020 26100004
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NUU - 3880 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
EMPENHADO 12.353,25
26/10/2020 26100003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
PAGO 115.791,26
26/10/2020 26100003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
LIQUIDADO 115.791,26
26/10/2020 26100003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
EMPENHADO 115.791,26
26/10/2020 26100002
EXECUTE COMPUTADORES LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS-PAIF-SCFV, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 508,00
26/10/2020 26100001
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NRC - 4021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
LIQUIDADO 4.828,18
26/10/2020 26100001
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NRC - 4021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
EMPENHADO 4.828,18
26/10/2020 23100008
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 5594 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
LIQUIDADO 2.780,16
26/10/2020 23100007
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 4474 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
LIQUIDADO 6.570,30
26/10/2020 23100006
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
LIQUIDADO 8.986,65
26/10/2020 23100005
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SV - 5666 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
LIQUIDADO 2.867,49
26/10/2020 23100004
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SR - 3446 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
LIQUIDADO 1.665,20
26/10/2020 23100003
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
LIQUIDADO 1.660,68
26/10/2020 23100002
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0C0 - 8695PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CO [...]
LIQUIDADO 968,35
26/10/2020 23100001
S. S. LIBERATO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 15-190 DE PLACAS PMQ - 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
LIQUIDADO 1.375,60
26/10/2020 21100002
ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 13/21.10/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENA [...]
PAGO 180,00
26/10/2020 21100001
ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 13/21.10/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENA [...]
PAGO 180,00
26/10/2020 19100005
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONT [...]
LIQUIDADO 30.108,35
26/10/2020 19100004
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020. [...]
LIQUIDADO 24.456,20
26/10/2020 19100003
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17.
LIQUIDADO 41,00
26/10/2020 19100002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17.
LIQUIDADO 3.966,96

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito