lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 1390 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
25/02/2026 EMPENHO: 02010140
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEND [...]
35,40
25/02/2026 EMPENHO: 02010303
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORREESPONDENDO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA,DURANTE O M [...]
8.002,99
25/02/2026 EMPENHO: 02010153
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR DA ATENCAO BASICA REFERENTE [...]
147,04
25/02/2026 EMPENHO: 02010127
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - -SETOR ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/2026..
22.072,68
25/02/2026 EMPENHO: 24020006
13.264.637/0001-37
UNISESCAP CEARA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
310,00
25/02/2026 EMPENHO: 25020021
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTREATIVA QUE ORA SE REGULARIZA.
69,00
25/02/2026 EMPENHO: 24020003
13.264.637/0001-37
UNISESCAP CEARA
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
310,00
25/02/2026 EMPENHO: 02020076
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES, CONSTANDO DE IMPLANTACAO, IMPORTACAO DE DADOS E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA UTIL [...]
2.660,00
25/02/2026 EMPENHO: 25020005
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
7.262,65
25/02/2026 EMPENHO: 25020004
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
130.412,42
25/02/2026 EMPENHO: 25020001
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
10.384,09
24/02/2026 EMPENHO: 24020023
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
16.949,83
24/02/2026 EMPENHO: 23020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, PAR [...]
120,00
24/02/2026 EMPENHO: 16010018
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ENSINO ESPECIAL) DESTE MUN [...]
2.816,45
24/02/2026 EMPENHO: 24020024
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS QUE ORA SE REGULALIZA.
13,08
24/02/2026 EMPENHO: 24020001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE COREAU-C [...]
108,39
24/02/2026 EMPENHO: 24020025
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
568,61
23/02/2026 EMPENHO: 19020006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026,P [...]
120,00
23/02/2026 EMPENHO: 19020005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026,PA [...]
120,00
23/02/2026 EMPENHO: 19020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.MOTORISTA JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO [...]
120,00
23/02/2026 EMPENHO: 19020003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026,PA [...]
120,00
23/02/2026 EMPENHO: 19020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RANIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026,PA [...]
120,00
23/02/2026 EMPENHO: 19020001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO [...]
120,00
23/02/2026 EMPENHO: 13020011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RANIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026,PARA [...]
120,00
23/02/2026 EMPENHO: 13020009
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
12.132,19
23/02/2026 EMPENHO: 13020010
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUM [...]
12.840,27
23/02/2026 EMPENHO: 30010005
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601- [...]
102,00
23/02/2026 EMPENHO: 02010352
04.551.114/0001-80
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, ALEM DE SERVICOS DE [...]
25.673,00
23/02/2026 EMPENHO: 21010014
36.773.625/0001-33
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
3.500,00
23/02/2026 EMPENHO: 21010016
36.773.625/0001-33
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
3.600,00

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