lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2026 Foram encontradas 1505 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/01/2026 EMPENHO: 02010261
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
7,01
12/01/2026 EMPENHO: 12010014
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
151.919,92
09/01/2026 EMPENHO: 09010006
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
1.309,00
09/01/2026 EMPENHO: 09010005
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
2.268,00
09/01/2026 EMPENHO: 09010007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
79,33
09/01/2026 EMPENHO: 09010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
13.215,35
09/01/2026 EMPENHO: 09010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
102.955,72
09/01/2026 EMPENHO: 09010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
42.610,18
09/01/2026 EMPENHO: 06010002
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS TEMATICAS NA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 06 A 09 DE JANEIRO DE 2026, NO MU [...]
53.200,00
08/01/2026 EMPENHO: 08010004
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
120,00
08/01/2026 EMPENHO: 08010003
LUIS NERI DE SOUSA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
120,00
08/01/2026 EMPENHO: 08010002
EDSON COSTA SUARES
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA DE SOUSA SUARES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA L [...]
120,00
08/01/2026 EMPENHO: 08010001
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVA [...]
120,00
07/01/2026 EMPENHO: 07010002
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
120,00
07/01/2026 EMPENHO: 07010001
EDSON COSTA SUARES
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA SOUSA SUARES, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO [...]
120,00
06/01/2026 EMPENHO: 05010003
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE [...]
120,00
06/01/2026 EMPENHO: 05010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
120,00
05/01/2026 EMPENHO: 05010001
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 202 [...]
120,00
05/01/2026 EMPENHO: 05010015
BANCO DO BRASIL S.A.
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
13,08
05/01/2026 EMPENHO: 05010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFENTE AO 2O ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO MUNICIPIO DE COREAU - CE.
108,39
05/01/2026 EMPENHO: 05010014
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
4,20
05/01/2026 EMPENHO: 02010244
BANCO DO BRASIL S.A.
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
65,40
05/01/2026 EMPENHO: 02010296
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS
4,20
05/01/2026 EMPENHO: 02010260
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
13,08
05/01/2026 EMPENHO: 02010211
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUICAO BANCARIA.
8,40
02/01/2026 EMPENHO: 02010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
120,00
02/01/2026 EMPENHO: 02010001
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
120,00
02/01/2026 EMPENHO: 02010262
BANCO DO BRASIL S.A.
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
143,88
02/01/2026 EMPENHO: 02010259
BANCO DO BRASIL S.A.
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
928,68
02/01/2026 EMPENHO: 02010193
BANCO DO BRASIL S.A.
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
78,48

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