| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2026 |
09010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
13.215,35 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFENTE [...]
|
EMPENHADO |
85.746,80 |
|
| 09/01/2026 |
06010002
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS TEMATICAS NA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 06 A 09 DE JANEIRO DE 2026, NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
53.200,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010004
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010004
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010003
LUIS NERI DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010003
LUIS NERI DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010002
EDSON COSTA SUARES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA DE SOUSA SUARES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA L [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010002
EDSON COSTA SUARES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA DE SOUSA SUARES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA L [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010001
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010001
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
EXITUS LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA MARIA ZILMAR MENEZES ALBUQUERQUE,CONFORME CONTRATO NO [...]
|
EMPENHADO |
81.729,62 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
EDSON COSTA SUARES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA SOUSA SUARES, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
EDSON COSTA SUARES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA SOUSA SUARES, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010007
ATOS EDICOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA ESPECIALIZADA DE FORMACAO CONTINUADA PARA EDUCADORES E GESTORES DA REDE DE ENSINO DA EDUC [...]
|
EMPENHADO |
19.950,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010006
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL REALIZACAO DE PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
67.800,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010005
ATOS EDICOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL REALIZACAO DE PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS -EJA -DESTE [...]
|
EMPENHADO |
38.070,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010004
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD [...]
|
EMPENHADO |
63.636,70 |
|
| 06/01/2026 |
06010003
UMUPP SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO ANUAL DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICITACAO ELETRONICA, NOS TERMOS DA REGULARIZACAO PR [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010002
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS TEMATICAS NA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 06 A 09 DE JANEIRO DE 2026, NO MU [...]
|
EMPENHADO |
53.200,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
AR MEDIC SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACOES DE APARELHO DE AR-CONDICIONAD [...]
|
EMPENHADO |
41.768,46 |
|
| 06/01/2026 |
05010003
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010015
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 05/01/2026 |
05010015
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 05/01/2026 |
05010015
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 05/01/2026 |
05010014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/01/2026 |
05010014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
|
LIQUIDADO |
4,20 |
|
| 05/01/2026 |
05010014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
|
EMPENHADO |
4,20 |
|
| 05/01/2026 |
05010013
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
|
EMPENHADO |
357.470,58 |
|
| 05/01/2026 |
05010012
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.571,55 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORAIA E EXECUCAO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD [...]
|
EMPENHADO |
19.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
SERVFORT LOCACOES E SERVICOS DIVERSOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRI [...]
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
|
EMPENHADO |
835.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFENTE AO 2O ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO MUNICIPIO DE COREAU - CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFENTE AO 2O ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO MUNICIPIO DE COREAU - CE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.703,55 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010001
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010001
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/01/2026 |
02010296
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/01/2026 |
02010296
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS
|
LIQUIDADO |
4,20 |
|
| 05/01/2026 |
02010260
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 05/01/2026 |
02010244
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 05/01/2026 |
02010211
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUICAO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
8,40 |
|
| 02/01/2026 |
02010362
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010361
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
580.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010360
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA E/OU JURIDICA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE [...]
|
EMPENHADO |
5.448,31 |
|
| 02/01/2026 |
02010359
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4, CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, FABRICACAO 2021 OU SUPERI [...]
|
EMPENHADO |
8.600,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010358
GIANLUCCA DAS CHAGAS LEONCIO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010357
KARIS COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010356
ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA PAJUCARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PLANTAO MEDICO, CONFORME TERMO DE FORMENTO Nø 002/2021-IN-SAU,DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
6.150,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010355
ECBAL PORTELA ALBURQUERQUE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010354
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS,DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010353
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2025,DA SERVIDORA ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO, CEDIDA AO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
4.586,47 |
|
| 02/01/2026 |
02010352
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, ALEM DE SERVICOS DE [...]
|
EMPENHADO |
25.673,00 |
|