Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RONIERY MENDES VASCONCELOS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.FRANCISCO JOSE MADERO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 14010010
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
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136,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 14010011
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
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68,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 14010009
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601- [...]
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204,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010017
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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18.600,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 23010011
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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70.957,62 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 27010019
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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241,81 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010017
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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13,08 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010019
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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429,03 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010018
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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15,09 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010331
19.481.023/0001-93
F R PRAXEDES DA SILVA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM REPOSICAO DE PECAS (ATE 10% DO VALO [...]
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4.500,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010326
53.720.612/0001-15
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO BALCAO CIDADAO,VISANDO A PROMOCAO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, SUPORTE A SERVICOS DE CIDADANI [...]
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4.500,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 23010012
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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26.593,68 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 23010013
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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38.274,39 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2 [...]
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120,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO [...]
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120,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.FRANCISCO JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE [...]
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120,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO D [...]
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120,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026,PA [...]
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120,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, PARA BU [...]
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180,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 20010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER DUAS DIARIAS A SENHORA JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026 PAR [...]
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|
360,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 16010002
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE ORIGEM [...]
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353,60 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 16010020
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) [...]
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|
4.471,35 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 16010017
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL) [...]
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10.433,15 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 21010012
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIJ5J73,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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447,20 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 21010011
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTID1D83,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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447,20 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 21010010
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIJ633,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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447,20 |
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