Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030071
40.380.930/0001-32
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA DA MULHER J [...]
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5.150,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030064
40.380.930/0001-32
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PRESTACAO DE SERVICOS 0TECNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO JURIDICO VOLTADA [...]
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5.100,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30010002
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM DECORRENCIA DA DISPENSA DE LICITACAO NO 22060801/160 [...]
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600,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010132
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.036,07 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010314
43.189.055/0001-02
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS [...]
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1.800,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010128
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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151,27 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010015
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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6.150,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010134
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.526,79 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010088
41.856.615/0001-00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO, PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUT [...]
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1.600,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010277
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
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07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS INFOR [...]
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1.920,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010262
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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340,08 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010297
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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928,68 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010259
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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867,96 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010256
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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26,16 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010244
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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104,64 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010294
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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05 - SEC. MUN. DE ASSUNT.INSTITUCIONAIS-SEMAI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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13,08 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010260
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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39,24 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010243
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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65,40 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010211
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUICAO BANCARIA.
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35,92 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04020016
36.359.971/0001-70
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, C [...]
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980,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04020009
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E P [...]
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540,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010103
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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3.900,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030067
07.598.618/0001-44
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUN [...]
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19.850,97 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030066
07.598.618/0001-44
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO PARA AGENTES PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O MES [...]
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1.176,16 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030014
xm.lTf.hOl/jVBL-Og
ANTONIO JANES DO CARMO PEREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
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600,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030010
k7.4H1.78j/6BdF-r/
EMANOEL LOURENCO BATISTA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020057
bo.eCg.m9m/ffGV-Dk
FRANCISCO MARCELO RAMOS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010067
Gd.x3j.tVX/aI0z-qq
RAULZITTO ROGRIGUES BASTISTA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010075
3g.WRU.I6O/QYoc-ON
VINICIUS NERES DE AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010074
O1.RbQ.JB2/ws/G-wZ
VICTOR GABRIEL SILVA FERREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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