Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 16010036
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
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5.875,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 16010035
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
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8.225,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010154
39.955.838/0001-74
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO MOSQUITO COM CONSTRUCAO DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO, CONFORME CONTRATO NO 20250434, JUNTO A SECRE [...]
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85.100,01 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010150
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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45.344,73 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010149
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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15.131,52 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 12010006
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, MANTIDO P [...]
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20.587,50 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 09010001
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFENTE [...]
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85.746,80 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 20010005
19.204.840/0001-02
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SEC [...]
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8.534,12 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 20010004
19.204.840/0001-02
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
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1.748,20 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010007
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TE [...]
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8.700,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 20010002
19.204.840/0001-02
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
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1.782,42 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 03020012
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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4,20 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 12010005
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
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816,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 15010003
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PEL [...]
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145.806,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
34.300.087/0001-34
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A BRASILIA,DESTINADO AO SERVIDOR GUSTAVO ITALO SILVA MOREIRA,PARA PARTICIPAR DO V [...]
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2.805,97 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 12010004
10.207.148/0001-55
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MOVEIS PLANEJADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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98.342,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 12010003
43.728.196/0001-48
M.B MOVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
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47.000,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 12010002
10.207.148/0001-55
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MOVEIS PLANEJADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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15.542,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 15010001
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE [...]
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2.388,60 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 13010009
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE M [...]
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3.582,90 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 21010001
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPI [...]
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850,20 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010084
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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4.500,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010082
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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4.500,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010081
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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|
4.500,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010093
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECES [...]
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4.000,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02020030
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENEL.
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|
98.881,55 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010092
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
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|
5.100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010107
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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4.180,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 20010049
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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12.480,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 20010048
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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9.509,02 |
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