Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
08/05/2020 |
EMPENHO: 01040067
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
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1.883,45 |
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08/05/2020 |
EMPENHO: 02010067
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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874,60 |
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08/05/2020 |
EMPENHO: 03030001
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
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3.225,21 |
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08/05/2020 |
EMPENHO: 02010098
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
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2.882,78 |
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08/05/2020 |
EMPENHO: 02010098
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
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3.882,15 |
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08/05/2020 |
EMPENHO: 01040012
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRE [...]
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2.074,00 |
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08/05/2020 |
EMPENHO: 02010040
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
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11.013,60 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 01040098
FOLHA - EDUCAÇÃO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
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35.525,25 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 01040118
FOLHA - CONSELHO TUTELAR
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
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5.225,00 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 01040117
FOLHA - ASSIST. SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE [...]
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74.233,74 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 01040101
FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60%
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 [...]
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951.357,90 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 01040100
FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D [...]
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395.409,75 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 02010100
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
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3.731,15 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 02010100
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
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1.882,15 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 02010097
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
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1.332,82 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 02010096
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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2.882,15 |
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07/05/2020 |
EMPENHO: 02030108
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
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18,00 |
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05/05/2020 |
EMPENHO: 02030091
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRE [...]
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35.353,11 |
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05/05/2020 |
EMPENHO: 03020093
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRE [...]
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22.243,42 |
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05/05/2020 |
EMPENHO: 03020092
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNAN [...]
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8.679,87 |
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05/05/2020 |
EMPENHO: 02030092
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNAN [...]
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10.463,94 |
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05/05/2020 |
EMPENHO: 16030005
22.197.319/0001-91
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO [...]
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209.340,25 |
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05/05/2020 |
EMPENHO: 03020175
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
10,00 |
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05/05/2020 |
EMPENHO: 02030108
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
27,00 |
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05/05/2020 |
EMPENHO: 02030108
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
58,50 |
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05/05/2020 |
EMPENHO: 04050002
01.740.627/0002-22
PFM COMERCIAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TENDAS POLIÉSTER 3X3 DESTINADAS A AÇÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID - 19, MANTIDO PELA S [...]
|
1.749,50 |
|
05/05/2020 |
EMPENHO: 04050001
01.740.627/0002-22
PFM COMERCIAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TENDAS POLIÉSTER 3X3 DESTINADAS A AÇÕES PROMOVIDAS PELA JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID - 19, [...]
|
1.749,50 |
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30/04/2020 |
EMPENHO: 27040002
23.460.066/0001-60
OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) SESSÕES A LASER NO PACIENTE JOÃO PAULO DE SENA OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.450,00 |
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30/04/2020 |
EMPENHO: 13010006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMEN [...]
|
752,00 |
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30/04/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020 - EDUC, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CO [...]
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1.452,00 |
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