Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2026 |
EMPENHO: 02010099
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
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1.950,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 02010100
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
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1.950,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 06030016
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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48.000,00 |
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| 02/04/2026 |
EMPENHO: 27030007
KW.IlJ.gGB/PBx7-W7
ANTONIO DA SILVA FILHO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO OS CACA SORO), CONTEPLADO NO EDITAL D [...]
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1.000,00 |
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| 02/04/2026 |
EMPENHO: 26030008
KC.zvR.Vc3/75S5-5n
MATHEUS VICTOR VIANA CUNHA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO TROPA DA VL), CONTEPLADO NO EDITAL DE [...]
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1.000,00 |
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| 02/04/2026 |
EMPENHO: 26030007
Ud.5JR.tvO/3AKG-kI
ALBERTO SANTIAGO SANTOS DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO TROPA DA RG), CONTEPLADO NO EDITAL DE [...]
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1.000,00 |
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| 02/04/2026 |
EMPENHO: 26030006
Ud.5JR.tvO/3AKG-kI
ALBERTO SANTIAGO SANTOS DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO TROPA DA RG(NOVA GESTAO-CRIANCAS), CON [...]
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600,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 25030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA O SERVIDOR LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO [...]
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240,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 17030001
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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24.253,44 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 16030013
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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21.852,30 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 16030003
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
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19.538,35 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 12030014
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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23.168,62 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 12030013
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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41.625,24 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 12030009
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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69.076,29 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 10030013
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
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3.400,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 09030012
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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40.292,74 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 09030011
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
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24.689,49 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 09030009
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA [...]
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39.068,68 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 09030008
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRA [...]
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72.464,42 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 27020013
46.794.593/0001-06
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
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33.709,50 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 27020012
46.794.593/0001-06
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
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33.709,50 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 23020009
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A [...]
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29.289,27 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 09030013
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, MANTIDO P [...]
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121.957,22 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 09030007
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PEL [...]
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140.582,76 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 03020004
02.268.603/0001-02
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGA [...]
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237,88 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 03020003
02.268.603/0001-02
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø [...]
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319,98 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030020
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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4.500,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030019
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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4.500,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020036
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA [...]
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4.500,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030021
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TE [...]
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8.700,00 |
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