Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
27/10/2020 |
EMPENHO: 07100007
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 2132
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DEST [...]
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2.350,74 |
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27/10/2020 |
EMPENHO: 07100009
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 2130
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE [...]
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832,18 |
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27/10/2020 |
EMPENHO: 03020177
A AMARO F DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS Nota Fiscal: 18828
SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS [...]
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900,00 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 26100003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
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115.791,26 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 26100004
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 357
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NUU - 3880 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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12.353,25 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 26100001
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 354
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NRC - 4021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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4.828,18 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 23100006
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 358
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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8.986,65 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 23100008
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 356
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 5594 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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2.780,16 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 23100007
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 355
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 4474 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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6.570,30 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 23100005
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 350
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SV - 5666 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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2.867,49 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 23100004
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 349
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SR - 3446 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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1.665,20 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 23100003
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 348
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
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1.660,68 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 23100002
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 347
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0C0 - 8695PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CO [...]
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968,35 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 23100001
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 346
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 15-190 DE PLACAS PMQ - 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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1.375,60 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 19100005
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1171
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONT [...]
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30.108,35 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 19100004
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1172
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020. [...]
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24.456,20 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 19100003
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1170
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17.
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41,00 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 19100002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1169
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17.
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3.966,96 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 19100001
VALDERI VICTOR DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Nota Fiscal: 2020202274
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA VILA BRASIL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
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1.360,00 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 16100020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1442
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
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13.208,90 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 16100018
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1443
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
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7.900,00 |
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26/10/2020 |
EMPENHO: 16100015
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1444
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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2.842,00 |
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23/10/2020 |
EMPENHO: 16100021
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1441
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
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9.386,00 |
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23/10/2020 |
EMPENHO: 16100017
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1440
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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11.184,00 |
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23/10/2020 |
EMPENHO: 16100016
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1439
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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8.825,00 |
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23/10/2020 |
EMPENHO: 16100014
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1438
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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7.004,00 |
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23/10/2020 |
EMPENHO: 15100029
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 542
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA AT [...]
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5.913,44 |
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23/10/2020 |
EMPENHO: 15100028
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 543
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA AT [...]
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6.535,19 |
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23/10/2020 |
EMPENHO: 15100025
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Nota Fiscal: 11658
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - GINASIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA D [...]
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1.407,90 |
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23/10/2020 |
EMPENHO: 15100024
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 11659
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACCACAO ADM
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504,04 |
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