Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030028 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. FRANCISCO JAIZE FONTENELE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUT [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 02030093 - DATA: 02/03/2026
CARTORIO MAURICIO CARVALHO 1o OFICIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS DECORRENTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
380,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2026
JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA/DF,JUNTO AO GOVERNO FEDERAL EM VISITA A CAMARA DOS [...]
|
8.362,44 |
8.362,44 |
8.362,44 |
|
EMPENHO: 27020003 - DATA: 27/02/2026
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA BRASILIA / BRASILIA PARA FORTALEZA AO SR.JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, A VIAGEM ACONTECERA NOS [...]
|
7.533,73 |
7.533,73 |
7.533,73 |
|
EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
|
53.125,05 |
53.125,05 |
53.125,05 |
|
EMPENHO: 27020006 - DATA: 27/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA.
|
111.680,46 |
111.680,46 |
111.680,46 |
|
EMPENHO: 27020011 - DATA: 27/02/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
4,20 |
4,20 |
4,20 |
|
EMPENHO: 27020008 - DATA: 27/02/2026
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A S [...]
|
569,50 |
569,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020009 - DATA: 27/02/2026
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE DO CAMPEONATO COREAUEN [...]
|
7.310,00 |
7.310,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020007 - DATA: 27/02/2026
FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO/AREA), PERTECENTE A SENHOR FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS, SITUADO PROXIMO A FAIXA DE DO [...]
|
161.000,00 |
161.000,00 |
161.000,00 |
|
EMPENHO: 27020012 - DATA: 27/02/2026
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
33.709,50 |
33.709,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020013 - DATA: 27/02/2026
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
33.709,50 |
33.709,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020004 - DATA: 27/02/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026,P [...]
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 27020005 - DATA: 27/02/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 27020010 - DATA: 27/02/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
28.059,00 |
28.059,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA O CONCRESSO T [...]
|
714,96 |
714,96 |
714,96 |
|
EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2026
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, EM A [...]
|
3.761,67 |
3.761,67 |
0,00 |
|
EMPENHO: 26020005 - DATA: 26/02/2026
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INATALACOES DE CAMERAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA INTALC [...]
|
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
|
EMPENHO: 26020001 - DATA: 26/02/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
111.882,00 |
111.882,00 |
111.882,00 |
|
EMPENHO: 26020009 - DATA: 26/02/2026
GABRIELA CARVALHO BOTO
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIDORA GABRIELA CARVALHO BOTO, PARA PARTICIPAR DE UMA IMERSAO NO PROJETO ENTRE LINHAS . O EV [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 26020006 - DATA: 26/02/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
1.817,25 |
1.817,25 |
1.817,25 |
|
EMPENHO: 26020007 - DATA: 26/02/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
3.790,24 |
3.790,24 |
3.790,24 |
|
EMPENHO: 26020008 - DATA: 26/02/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
3.907,04 |
3.907,04 |
3.907,04 |
|
EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10.384,09 |
10.384,09 |
10.384,09 |
|
EMPENHO: 25020011 - DATA: 25/02/2026
F.E. LOPES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA OSV-1097 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC [...]
|
14.759,30 |
14.759,30 |
14.759,30 |
|
EMPENHO: 25020018 - DATA: 25/02/2026
F.E. LOPES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
|
EMPENHO: 25020019 - DATA: 25/02/2026
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
|
1.323,00 |
1.323,00 |
702,00 |
|
EMPENHO: 25020021 - DATA: 25/02/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTREATIVA QUE ORA SE REGULARIZA.
|
69,00 |
69,00 |
69,00 |
|
EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
130.412,42 |
130.412,42 |
130.412,42 |
|