Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
09/01/2020 |
02010105
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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LIQUIDADO |
174,70 |
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09/01/2020 |
02010104
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CAPS,E CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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LIQUIDADO |
3.698,18 |
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09/01/2020 |
02010101
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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LIQUIDADO |
4.114,85 |
|
09/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
13,80 |
|
09/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
13,80 |
|
09/01/2020 |
02010090
ALINE M. DA S. SOUSA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES ( FILTROS E REFIS ) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, NA SEDE DESTE [...]
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LIQUIDADO |
620,00 |
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08/01/2020 |
02010120
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
PAGO |
65.431,38 |
|
08/01/2020 |
02010120
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
65.431,38 |
|
08/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
45,20 |
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08/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
45,20 |
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08/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
9,50 |
|
08/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
07/01/2020 |
07010005
INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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07/01/2020 |
07010004
INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERT [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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07/01/2020 |
07010003
INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PU [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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07/01/2020 |
07010002
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRAN [...]
|
EMPENHADO |
3.936,00 |
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07/01/2020 |
07010001
INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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06/01/2020 |
06010017
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
3.226,10 |
|
06/01/2020 |
06010016
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
7.146,00 |
|
06/01/2020 |
06010015
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.083,95 |
|
06/01/2020 |
06010014
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
5.106,50 |
|
06/01/2020 |
06010013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
685,63 |
|
06/01/2020 |
06010012
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
1.048,50 |
|
06/01/2020 |
06010011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.893,50 |
|
06/01/2020 |
06010010
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
8.047,60 |
|
06/01/2020 |
06010009
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIE, DESCONTADA DO SERVIDOR FRANCISCO ALEX MOREIRA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
137,92 |
|
06/01/2020 |
06010009
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
9.730,21 |
|
06/01/2020 |
06010008
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
195,30 |
|
06/01/2020 |
06010007
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.337,25 |
|
06/01/2020 |
06010006
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E PROVAS DO 1° AO 9° ANO PARA ALUNOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
68.013,77 |
|
06/01/2020 |
06010006
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIE, DESCONTADA DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
06/01/2020 |
06010005
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (M [...]
|
EMPENHADO |
12.588,50 |
|
06/01/2020 |
06010004
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
|
EMPENHADO |
10.679,75 |
|
06/01/2020 |
06010003
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
|
EMPENHADO |
8.981,25 |
|
06/01/2020 |
06010002
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
|
EMPENHADO |
10.999,00 |
|
06/01/2020 |
06010001
CARLOS EDUARDO GOMES XIMENES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 06010001/2020, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020 NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA CUMPRIMENTO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
06/01/2020 |
06010001
CARLOS EDUARDO GOMES XIMENES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 06010001/2020, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020 NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA CUMPRIMENTO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
06/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
56,85 |
|
06/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
06/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
56,85 |
|
06/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
03/01/2020 |
03010009
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
5.208,50 |
|
03/01/2020 |
03010008
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNAN [...]
|
EMPENHADO |
6.582,10 |
|
03/01/2020 |
03010007
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
13.281,37 |
|
03/01/2020 |
03010006
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
1.578,78 |
|
03/01/2020 |
03010005
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020. [...]
|
EMPENHADO |
3.500,56 |
|
03/01/2020 |
03010004
ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 03010001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
03/01/2020 |
03010004
ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 03010001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
03/01/2020 |
03010003
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACA PMR 7542 (PSF/SEDE), PARA O D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
03/01/2020 |
03010002
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO FIAT FIORINO/AMBULÃNCIA DE PLACA POD 1279 (PSF/AROEIR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
03/01/2020 |
03010001
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
914,00 |
|
03/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
117,00 |
|
03/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
02/01/2020 |
02010212
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
26.656,00 |
|
02/01/2020 |
02010211
W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE [...]
|
EMPENHADO |
222.607,67 |
|
02/01/2020 |
02010210
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
02/01/2020 |
02010209
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PREDIO DA CRECHE SANTANA DISTRITO DE AROEIRAS ZONA RURAL DE COREAÚ - DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
02/01/2020 |
02010208
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
02/01/2020 |
02010207
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
02/01/2020 |
02010206
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COM TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
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