Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010261
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
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7,01 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010014
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
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151.919,92 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010006
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
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1.309,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
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2.268,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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79,33 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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13.215,35 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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102.955,72 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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42.610,18 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS TEMATICAS NA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 06 A 09 DE JANEIRO DE 2026, NO MU [...]
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53.200,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010004
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010003
LUIS NERI DE SOUSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
EDSON COSTA SUARES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA DE SOUSA SUARES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVA [...]
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120,00 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
EDSON COSTA SUARES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA SOUSA SUARES, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO [...]
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120,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE [...]
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120,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
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120,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 202 [...]
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120,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010015
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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13,08 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFENTE AO 2O ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO MUNICIPIO DE COREAU - CE.
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108,39 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010014
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
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4,20 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010244
BANCO DO BRASIL S.A.
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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65,40 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010296
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS
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4,20 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010260
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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13,08 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010211
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUICAO BANCARIA.
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8,40 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
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120,00 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010001
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
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120,00 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010262
BANCO DO BRASIL S.A.
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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143,88 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010259
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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928,68 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010193
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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78,48 |
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