Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 12010011
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
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1.224,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010194
ANTONIA NERES PARENTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NAPOLEAO XIMENES, S/N, ALTO SAO JOSE COREAU-CE, DESTINADO AO APOIO AOS PROFISSIONA [...]
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800,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010182
C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL PARA CRIACAO, OPERACIONALIZACAO E QUALIFICACAO DO ORGAO AMBIENTAL PARA REALIZAR LICE [...]
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3.000,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010166
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NREF. JAN/2026.
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286,23 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010165
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - JAN [...]
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289,93 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010164
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENDO AO CRAS DESTE MUNIC [...]
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395,79 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010183
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA ATENCAO BASICA, [...]
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5.050,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010163
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CON [...]
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6.400,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010162
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NO 202 [...]
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6.400,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010161
ELVE RODRIGUES DA SILVA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, [...]
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4.999,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010362
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
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11.543,06 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010361
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE E [...]
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121.572,95 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010358
GIANLUCCA DAS CHAGAS LEONCIO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05020008
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026,PARA LEVAR PACIENTES [...]
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120,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05020007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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120,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05020022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENDO AO ANO CORRENTE.
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289,96 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05020026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CAPS - FEVEREIRO 2026.
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6.237,06 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ARF REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONTRUCAO DE QUABRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAO [...]
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108,39 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA DA PRACA MAE BRASILINA NO MUNICIPIO DE COREAU/CE, JUNTO A SECRETARIA [...]
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108,39 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02020022
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE AVENIDAS NO DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICIPIO DE COREAU-CE, CONTRATO Nø2209001I [...]
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108,39 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 30010003
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
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136,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 30010005
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601- [...]
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102,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 27010017
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
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504,69 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 27010011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
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495,85 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 27010006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE [...]
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669,33 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 27010015
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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843,70 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 27010010
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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932,20 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 27010005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINAN [...]
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1.143,88 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 27010009
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
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774,27 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 27010002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR [...]
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802,75 |
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