lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2026 Foram encontradas 901 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
2.632,50
EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPI [...]
850,20
EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
F.E. LOPES LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA PMQ-1620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
7.465,90
EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAM [...]
49.652,50
EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR PARA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø202500 [...]
21.409,54
EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
49.631,00
EMPENHO: 20010012 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO GABENETE DESTE MUNICIPIO.
65,00
EMPENHO: 20010010 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
260,00
EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
390,00
EMPENHO: 20010013 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
130,00
EMPENHO: 20010011 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
910,00
EMPENHO: 20010015 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAQ EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
8.329,19
EMPENHO: 20010014 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
28.828,88
EMPENHO: 20010097 - DATA: 20/01/2026
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUNIC [...]
19.850,97
EMPENHO: 20010067 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
9.582,00
EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SEC [...]
8.534,12
EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
1.748,20
EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
9.746,71
EMPENHO: 20010066 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
4.558,18
EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
1.782,42
EMPENHO: 20010009 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANASPORTES DESTE MUNICIPIO.
195,00
EMPENHO: 19010014 - DATA: 19/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPA [...]
5.220,00
EMPENHO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL [...]
1.740,00
EMPENHO: 19010012 - DATA: 19/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL [...]
1.740,00
EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
F.E. LOPES LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PNW-9C03 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
6.148,50
EMPENHO: 19010011 - DATA: 19/01/2026
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARI [...]
3.109,75
EMPENHO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
F.E. LOPES LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA POD-6745 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
5.130,83
EMPENHO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
F.E. LOPES LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA RIG-7A00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
10.761,03
EMPENHO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CO [...]
20.015,72
EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2 [...]
120,00

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