Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20030008 - DATA: 20/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITE [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 20030007 - DATA: 20/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENC [...]
|
15.894,87 |
|
EMPENHO: 19030001 - DATA: 19/03/2026
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREA [...]
|
169.840,00 |
|
EMPENHO: 18030001 - DATA: 18/03/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FICALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED [...]
|
108,39 |
|
EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE UNICIPIO, CONFORM [...]
|
2.575,50 |
|
EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
24.253,44 |
|
EMPENHO: 17030002 - DATA: 17/03/2026
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANGELA MARIA CARNEIRO MACHADO, CPF NO 657945673-68, CEDIDA AO MUNICIPIO DE COREAU-CE, CONFO [...]
|
12.622,96 |
|
EMPENHO: 16030006 - DATA: 16/03/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ROCAMENTO MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICIPIO DE COREAU.
|
285,59 |
|
EMPENHO: 16030004 - DATA: 16/03/2026
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
|
1.472,19 |
|
EMPENHO: 16030013 - DATA: 16/03/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
21.852,30 |
|
EMPENHO: 16030003 - DATA: 16/03/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
|
19.538,35 |
|
EMPENHO: 16030002 - DATA: 16/03/2026
LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 16030001 - DATA: 16/03/2026
MARIA ADELINE LOURENCO DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIA ADELINE LOURENCO DE SOUSA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO ENCO [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 16030005 - DATA: 16/03/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEM. PARA 1O ADITAM. DE PROJ. ORCAM. E FISCAL. DA OBRA QUE TEM POR OBJET. A AMPLIACAO COM CONSTRU. DE TRES SALAS DE AULA [...]
|
108,39 |
|
EMPENHO: 16030008 - DATA: 16/03/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 16030007 - DATA: 16/03/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 16030015 - DATA: 16/03/2026
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM PLANEJAMENTO DO SUS, COM E [...]
|
6.890,00 |
|
EMPENHO: 16030014 - DATA: 16/03/2026
MARIANA XIMENES CRISTINO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIANA XIMENES CRISTINO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO ELETRONICO N [...]
|
605,85 |
|
EMPENHO: 13030008 - DATA: 13/03/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
11,62 |
|
EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
525,50 |
|
EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO ELETRONICO [...]
|
497,30 |
|
EMPENHO: 13030011 - DATA: 13/03/2026
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMPLIACAO COM CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS DE AGUIAR JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDU [...]
|
73.249,37 |
|
EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
|
54.002,00 |
|
EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE MARCO DE 2026,PARA LEV [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR [...]
|
369,90 |
|
EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR [...]
|
369,90 |
|
EMPENHO: 12030008 - DATA: 12/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
|
393,40 |
|
EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPI [...]
|
269,90 |
|
EMPENHO: 12030004 - DATA: 12/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINAN [...]
|
485,80 |
|